Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
   
Dispensa000693000693201330/12/201330/12/2013Acido fluossilicico para ETA A.P.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)CanceladaSAAE PASSOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 980,88
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000692000806202031/12/202031/12/2020PUBLICACAO DE RESULTADO DE TPs 022, 023 E 024/2020.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSAAE PASSOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 531,54
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS13.237.191/0001-51ServicoPUBLICAR NO D.O.M.G. - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS:Sv1,00R$ 531,54R$ 531,54

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000624000696201330/12/201330/12/2013Acido fluossilicico para ETA A.P.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSAAE PASSOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 980,88
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA60.858.131/0001-36MaterialACIDO FLUORSILICICO (H2SiF6) PARA FLUORETACAO DE AGUA POTAVEL.KG2,44R$ 402,00R$ 980,88

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000623000695201330/12/201330/12/2013Servicos mecanicos diversos.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSAAE PASSOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 680,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JOAO DEODATO FILHO ME20.383.402/0001-20ServicoEXECUTAR OS SEGUINTES SERVICOS NA AREA DE SERRALHERIA, SOLDA, TORNO E MAO DE OBRA MECANICA:Sv1,00R$ 680,00R$ 680,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000622000694201330/12/201330/12/2013Publicar resultado da fase de habilitacao das TP 012 e 014/13.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSAAE PASSOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 531,54
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS17.404.302/0001-28ServicoPUBLICAR NO D.O.M.G. - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS:Sv1,00R$ 531,54R$ 531,54

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000621000692201330/12/201330/12/2013Locar martelo rompedor de 10,6 kg para captacao bocaina (1 dia).Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSAAE PASSOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 70,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MB PASSOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA14.620.327/0001-70ServicoLOCAR EQUIPAMENTOS PARA OBRAS E SERVICOS DIVERSOS, SENDO:Sv1,00R$ 70,00R$ 70,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000620000691201330/12/201330/12/2013Pecas para o setor de manutencao.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSAAE PASSOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 145,79
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MULT PARAFUSOS LTDA03.702.445/0001-01MaterialNIVEL BASE MAGNETICA PARA PEDREIROPC1,00R$ 29,45R$ 29,45
MULT PARAFUSOS LTDA03.702.445/0001-01MaterialPREGO 15 x 21.KG60,00R$ 0,05R$ 3,00
MULT PARAFUSOS LTDA03.702.445/0001-01MaterialBROCA ACO RAPIDO 1/4.PC2,00R$ 7,80R$ 15,60
MULT PARAFUSOS LTDA03.702.445/0001-01MaterialBUCHA 6.PC40,00R$ 0,07R$ 2,70
MULT PARAFUSOS LTDA03.702.445/0001-01MaterialBROCA ACO RAPIDO 3/16.PC2,00R$ 5,90R$ 11,80
MULT PARAFUSOS LTDA03.702.445/0001-01MaterialBROCA WIDEA 6.PC2,00R$ 5,60R$ 11,20
MULT PARAFUSOS LTDA03.702.445/0001-01MaterialALICATE REBITADOR.PC1,00R$ 22,15R$ 22,15
MULT PARAFUSOS LTDA03.702.445/0001-01MaterialARRUELA LISA 5/16.PC60,00R$ 0,04R$ 2,40
MULT PARAFUSOS LTDA03.702.445/0001-01MaterialPORCA SEXTAVADA UNC 5/32.PC4,00R$ 0,03R$ 0,12
MULT PARAFUSOS LTDA03.702.445/0001-01MaterialPARAFUSO SEXTAVADO UNC 7/16 x 2 .PC16,00R$ 0,17R$ 2,72

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000619000690201330/12/201330/12/2013Chave de seta e pivo inferior para strada, placa HLF-2712.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSAAE PASSOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 488,09
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
AUTO MECANICA CHEVY LTDA25.974.312/0001-27MaterialPIVO INFERIORPC2,00R$ 38,00R$ 76,00
AUTO MECANICA CHEVY LTDA25.974.312/0001-27MaterialCHAVE DE SETA.PC1,00R$ 366,35R$ 366,35

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000618000689201320/12/201320/12/2013Publicar resultado da fase de habilitacao da TP 013/13 (hidroxido de calcio).Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSAAE PASSOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 354,36
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS17.404.302/0001-28ServicoPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORMESv1,00R$ 354,36R$ 354,36

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000617000688201320/12/201320/12/2013Recuperar furadeira Skil (SAAE-1898), incluindo substituicao de pecas.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSAAE PASSOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 117,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ELETROMATIC IND E COMERCIO LTDA19.410.760/0001-03ServicoMAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E MANUTENCAO ELETRICA/ELETRONICA, SENDO:Sv1,00R$ 117,00R$ 117,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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